• 信息类别: 党群组织财政预决算
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-10-17
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-06684

中国共产党九江市柴桑区委员会党校2024年度部门决算公开

发布日期: 2025-10-17 16:00 来源:
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关联导读:

中国共产党九江市柴桑区委员会党校2024年度部门决算公开

   

第一部分中国共产党九江市柴桑区委员会党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会党校概况

一、部门主要职责

(一)高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实新时代党的建设总要求,紧紧围绕党和国家工作大局,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

(二)在区委领导下,以党员集中培训作为重要任务,培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记和基层党员,培训基层中青年干部,加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班,开展重大理论和现实问题研究,承担区委和区政府决策咨询服务,参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(三)坚持政治培训为主,开展对党外代表人士的理论培训,组织民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策,提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力,对统一战线系统干部、统战对象进行培训,提高理论政策水平,进行统战理论研究工作,根据海外统战工作的需要,开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。

(四)协助有关部门对学员在学习期间的表现进行管理考核,为组织选拔培养干部提供参考意见,组织学员开展调研和科研工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中国共产党九江市柴桑区委员会党校(本级)。

中国共产党九江市柴桑区委员会党校(本级)设立 5 个内设机构,分别是:办公室、科研室、教务室、信息中心、总务室。

本部门年末编制内实有人员21人,其他人员0人。离退休人员13人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员13人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

542.40

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

509.39

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

32.42


9


九、卫生健康支出

40

0.59


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

542.40

本年支出合计

58

542.40

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

542.40

总计

62

542.40

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

542.40

542.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

509.39

509.39

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

509.39

509.39

0.00

0.00

0.00

0.00


2050802

干部教育

509.39

509.39

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

32.42

32.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

32.42

32.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.42

32.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

542.40

453.60

88.80




205

教育支出

509.39

420.59

88.80




20508

进修及培训

509.39

420.59

88.80




2050802

干部教育

509.39

420.59

88.80




208

社会保障和就业支出

32.42

32.42





20805

行政事业单位养老支出

32.42

32.42





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.42

32.42





210

卫生健康支出

0.59

0.59





21007

计划生育事务

0.59

0.59





2100799

其他计划生育事务支出

0.59

0.59





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

542.40

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

509.39

509.39




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

32.42

32.42




9


九、卫生健康支出

41

0.59

0.59




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

542.40

本年支出合计

59

542.40

542.40



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

542.40

总计

64

542.40

542.40



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

542.40

453.60

88.80

205

教育支出

509.39

420.59

88.80

20508

进修及培训

509.39

420.59

88.80

2050802

干部教育

509.39

420.59

88.80

208

社会保障和就业支出

32.42

32.42


20805

行政事业单位养老支出

32.42

32.42


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.42

32.42


210

卫生健康支出

0.59

0.59


21007

计划生育事务

0.59

0.59


2100799

其他计划生育事务支出

0.59

0.59


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

361.80

302

商品和服务支出

67.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

95.26

30201

办公费

18.66

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

4.90

30202

印刷费

3.83

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

131.74

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

5.20

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.09

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.53

30206

电费

0.91

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.86

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10.17

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

2.34

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.25

30211

差旅费

1.23

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

41.06

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

3.08

30213

维修(护)费

0.64

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

4.27

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

24.76

30215

会议费

0.02

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.98

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.14

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

23.05

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.98

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

1.12

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.87

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.59

30229

福利费

0.56

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.89

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

1.40

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

386.56

公用经费合计

67.04

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

0.80

0.80

0.30

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

3.公务接待费

6

0.80

0.80

0.30

1)国内接待费

7

——

——

0.30

其中:外事接待费

8

——

——


2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

2

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

30

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门:中国共产党九江市柴桑区委员会党校

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止202412月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。


第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计542.40万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计542.40万元,比上年增加66.57万元,增长13.99%,主要原因:2024年9月1日搬入新校区办公办学,实行“一校两区”规划,培训班增多,培训人员增加,收入增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入542.40万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计542.40万元,其中本年支出合计542.40万元,比上年增加66.57万元,增长13.99%,主要原因:2024年9月1日搬入新校区办公办学,实行“一校两区”规划,培训班增多,培训人员增加,培训期间相应支出增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:严格按照预算合理安排收支。

本年支出的具体构成:基本支出453.60万元,占83.63%;项目支出88.80万元,占16.37%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数405.95万元,决算数542.40万元,完成年初预算的133.61%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数373.53万元,决算数509.39万元,完成年初预算的136.37%。预决算差异主要原因:2024年9月1日搬入新校区办公办学,实行“一校两区”规划,培训班增多,培训人员增加,培训期间相应支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数32.42万元,决算数32.42万元,完成年初预算的100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.59万元,预决算差异主要原因:退休人员独生子女补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出453.60万元,其中:

(一)工资福利支出361.80万元,比上年增加17.33万元,增长5.03%,主要原因:2024年2月增加一名随军安置人员,2024年7月新考录公务员一名。

(二)商品和服务支出67.04万元,比上年增加26.85万元,增长66.81%,主要原因:人员增加,支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出24.76万元,比上年增加22.90万元,增长1228.38%,主要原因:一是财务科目规范化管理,二是人员增加,支出增加。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元,决算数0.30万元,完成全年预算的37.38%;决算数比上年增加0.06万元,增长26.32%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:因公出国(境)项目。决算数与上年持平,主要原因:因公出国(境)项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:因公出国(境)项目。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车维护决算数与上年持平,主要原因:无公务用车维护年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.80万元,决算数0.30万元,完成全年预算的37.38%,主要原因:严格控制支出决算数比上年增加0.06万元,增长26.32%,主要原因:严格控制支出。全年国内公务接待2批,累计接待30人次,主要是:相关单位关于业务的学习交流和研讨

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出67.04万元,决算数比上年增加26.85万元,增长66.81%,主要原因:2024年9月1日搬入新校区办公办学,实行“一校两区”规划,培训班增多,培训人员增加,机关运行支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目两个全面开展绩效自评,共涉及资金93.8万元,占项目支出总额的100%。其中,2 个项目评价结果为“优”, 0 个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。   

组织对 2 个项目开展了部门评价,分别为:办学六项经费、党员培训。涉及一般公共预算支出93.8万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况执行率为100%

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 547.952万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,执行率为99.84%

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评表

2024年度)

评价部门名称

中国共产党九江市柴桑区委员会党校

下属单位个数

1

整体支出规模
(万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

547.952

547.085

10

99.84

7

政府预算资金

543.07844

542.403585

99.88

单位资金

4.8738

4.681

96.04

预算执行率偏差原因分析及改进措施


年度总体
目标

预期目标

实际完成情况

1、完成各级主体班、专题班培训。2、加强理论研究,做好调研资政。3、上级交代的其他工作。

完成全年目标。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指
标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

成立调研小组,撰写有一定质量的调研文章数量

≥4篇

4

4

4


实现培训党员干部人次

≥4000人

4160

4

4


实现送课培训场次

≥30场

30

3

3


实现专题班教学批次

≥6期

8

3

3

超额完成任务。

实现主体班教学批次

≥4期

3

3

1.13

专题班增多,主体班减少。

提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数

≥4次

4

3

3


质量指标

参加干部教育培训学员考核合格率

≥0.9

0.95

4

4


“三重一大”事项决策制度执行率

≥0.9

1

4

4


深化教学改革,破解学制不规范问题

达到《中国共产党党校(行政学院)工作条例》要求

基本达成目标

4

4


时效指标

预算执行进度

按季度完成

基本达成目标

4

4


成本指标

教学行政运行及社保支出成本

≤4059500元

5470845.85

4

2.61

一校两区建设,培训增多,业务增大。

效益指标

经济效益指标

党员干部为民服务综合能力提高,促进社会经济发展

作用明显

基本达成目标

10

10


社会效益指标

党员干部为民服务综合能力提高,干群关系良好,助力社会和谐稳定

作用明显

基本达成目标

10

10


生态效益指标

党员干部的环境保护意识和为民服务综合能力提高,护航柴桑绿色发展

作用明显

基本达成目标

10

10


可持续影响指标

预决算信息公开,提高部门公信力

作用明显

基本达成目标

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

培训学员满意度

≥0.9

0.9

5

5


授课老师满意度

≥0.9

0.9

5

5


总分

100

93.74


说明:自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

中国共产党九江市柴桑区委员会党校(本级)“办学六项经费”“党员培训” 等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表


2024年度)


项目名称

办学六项经费


主管部门

中国共产党九江市柴桑区委员会党校

实施单位

中国共产党九江市柴桑区委员会党校


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分


年度资金总额

30

30

29.902

10

99.67

7


政府预算资金

30

30

29.902228

99.67


年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想,科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。2、对科级以下党员干部的培训,切实提高全区党员干部队伍素质,联系党和国家召开的重大会议精神,结合全区党员干部实际,举办主体班。3、加强党的理论研究,开展调研资政。4、其他。

基本完成全年目标。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施


成本指标

经济成本指标

六项经费

30万

29.9

10

9.92

新校区办学办公,各类培训增多,业务对接程序复杂,回款流程长,转账滞后。


社会成本指标

社会发展

0%

0

5

5



生态环境成本指标

生态环境影响

0%

0

5

5



产出指标

数量指标

实现培训党员干部人次

≥3000人次

4160

3

3



实现送课培训场次

30场

30

3

3



提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数

≥4次

5

3

3



组织开展中共党史学习教育次数

≥4次

4

3

3



实现主体班教学批次

3批

3

3

3



实现专题班教学批次

5批

5

3

3



落实集体备课、集体审课、集体评课制度,预设新专题个数

2篇

2

3

3



成立调研小组,撰写有一定质量的调研文章数量

4个

4

3

3



充实优化党校干部队伍,确保年末在职人员总数

15人

20

3

3



质量指标

部门资金管理使用、会计核算的合规性

合规

基本达成目标

2

2



“三重一大”事项决策制度执行率

100%

100

2

2



党建“三化”建设工作

全面达标

基本达成目标

2

2



参加干部教育培训学员考核合格率

100%

100

2

2



深化教学改革,破解学制不规范问题

达到《中国共产党党校(行政学院)工作条例》

基本达成目标

2

2



时效指标

预算执行进度

按季度完成

基本达成目标

3

3



效益指标

经济效益指标

党员干部为民服务综合能力提高,促进社会经济发展

作用明显

基本达成目标

6

6



社会效益指标

党员干部为民服务综合能力提高,干群关系良好,助力社会和谐稳定

作用明显

基本达成目标

6

6



生态效益指标

党员干部的环境保护意识和为民服务综合能力提高,护航柴桑绿色发展

作用明显

基本达成目标

6

6



满意度指标

服务对象满意度

授课老师满意度

≥90%

90

6

6



培训学员满意度

≥90%

90

6

6



总分

100

96.92



项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

党员培训

主管部门

中国共产党九江市柴桑区委员会党校

实施单位

中国共产党九江市柴桑区委员会党校

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

63.803

63.579

10

99.65

7

单位资金

0

4.8738

4.681

96.04

政府预算资金

0

58.9293

58.898152

99.95

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为全区各单位各部门提供党员培训服务

基本完成全年目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

增加成本

≥225861.92元

223622.44

5

4.88

搬入新校区办公办学后,各类培训增多,业务对接程序复杂,回款流程长,转账滞后。

总体运行成本

≥412169.08元

412169.08

5

5


社会成本指标

协调工学矛盾

以培训为主

基本达成目标

5

5


生态环境成本指标

生活垃圾产生

少量生活垃圾产生

基本达成目标

5

5


产出指标

数量指标

提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数

≥2次

2

5

5


落实集体备课、集体审课、集体评课次数

≥4次

4

5

5


实现送课培训场次

≥20场

30

5

5


实现专题班教学批次

≥4批

4

5

5


实现主体班教学批次

≥3批

3

5

5


质量指标

深化教学改革,破解学制不规范问题

达到《中国共产党党校(行政学院)工作条例》要求

基本达成目标

5

5


参加干部教育培训学员考核合格率

≤100%

100

5

5


时效指标

预算执行进度

按季度完成预算执行进度

基本达成目标

5

5


效益指标

经济效益指标

党员干部为民服务综合能力提高,促进社会经济发展

作用明显

基本达成目标

8

8


社会效益指标

党员干部为民服务综合能力提高,干群关系良好,助力社会和谐稳定

作用明显

基本达成目标

8

8


生态效益指标

党员干部的环境保护意识和为民服务综合能力提高,护航柴桑绿色发展

作用明显

基本达成目标

8

8


满意度指标

服务对象满意度

培训学员满意度

≥90%

90

6

6


总分

100

96.88


(二)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化)

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

(五)对社会保障基金补助类:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

(六)卫生健康支出:反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

(七)住房保障支出:反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

(八)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

区委党校部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景:根据《中共江西省委关于全面提高全省党校(行政学院)办学水平的意见》(赣发〔2020〕28号)及中共江西省委组织部、省委党校印发的《江西省市县党校(行政学院)办学质量评估办法》(赣党校字[2021]1号)文件精神(P22页),明确“党校(行政学校)工作所需经费列入本级政府年度财政预算;行政经费、主体班办学经费和基本建设经费等充分保障:教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建设等专项经费,各项保障年均5万元”,据此,共需安排6项经费30万元,用于我校相应业务的开展。

主要内容:1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想,科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。2、对科级以下党员干部的培训,切实提高全区党员干部队伍素质,联系党和国家召开的重大会议精神,结合全区党员干部实际,举办主体班。3、加强党的理论研究,开展调研资政。4、其他。

实施情况:全面开展党员培训业务,做好办学质量评估。

资金投入和使用情况:投入29.9万元,执行率99.6%。

(二)项目绩效目标

总体目标:基本完成全年目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的:

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)公开、公正、公平原则:

(2)定量与定性评价相结合,以定量分析为主、定性分析为辅;

(3)动态管理原则;

(4)经济性、效率性、科学性原则

2、评价指标体系

分为一级、二级、三级指标。一级指标包括投入管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标;二级指标分为预算编审管理、预算执行管理、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标;三级指标包括预算编制完整性公用经费控制率、培训学员人次、送课培训场次、调研文章数量等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标等结果来判断绩效完成情况,分析所能达到的经济效益、社会效益、服务对象满意度等项目效果,形成最终的评价指标体系。

3、评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤,定量评价以评价客体提供的相关资料为基础,经过认真审查和核对,测出定量评价结果;定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问,经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果,形成综合评价结论。

(三)绩效评价工作过程。

2025年区委党校对2024年度部门整体支出的合法性、合理性、合规性进行了仔细评价出具绩效评价告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

办学六项经费

主管部门

中国共产党九江市柴桑区委员会党校

实施单位

中国共产党九江市柴桑区委员会党校

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

29.902

10

99.67

7

政府预算资金

30

30

29.902228

99.67

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想,科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。2、对科级以下党员干部的培训,切实提高全区党员干部队伍素质,联系党和国家召开的重大会议精神,结合全区党员干部实际,举办主体班。3、加强党的理论研究,开展调研资政。4、其他。

基本完成全年目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

六项经费

30万

29.9

10

9.92

新校区办学办公,各类培训增多,业务对接程序复杂,回款流程长,转账滞后。

社会成本指标

社会发展

0%

0

5

5


生态环境成本指标

生态环境影响

0%

0

5

5


产出指标

数量指标

实现培训党员干部人次

≥3000人次

4160

3

3


实现送课培训场次

30场

30

3

3


提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数

≥4次

5

3

3


组织开展中共党史学习教育次数

≥4次

4

3

3


实现主体班教学批次

3批

3

3

3


实现专题班教学批次

5批

5

3

3


落实集体备课、集体审课、集体评课制度,预设新专题个数

2篇

2

3

3


成立调研小组,撰写有一定质量的调研文章数量

4个

4

3

3


充实优化党校干部队伍,确保年末在职人员总数

15人

20

3

3


质量指标

部门资金管理使用、会计核算的合规性

合规

基本达成目标

2

2


“三重一大”事项决策制度执行率

100%

100

2

2


党建“三化”建设工作

全面达标

基本达成目标

2

2


参加干部教育培训学员考核合格率

100%

100

2

2


深化教学改革,破解学制不规范问题

达到《中国共产党党校(行政学院)工作条例》

基本达成目标

2

2


时效指标

预算执行进度

按季度完成

基本达成目标

3

3


效益指标

经济效益指标

党员干部为民服务综合能力提高,促进社会经济发展

作用明显

基本达成目标

6

6


社会效益指标

党员干部为民服务综合能力提高,干群关系良好,助力社会和谐稳定

作用明显

基本达成目标

6

6


生态效益指标

党员干部的环境保护意识和为民服务综合能力提高,护航柴桑绿色发展

作用明显

基本达成目标

6

6


满意度指标

服务对象满意度

授课老师满意度

≥90%

90

6

6


培训学员满意度

≥90%

90

6

6


总分

100

96.92


四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

推进办学基本设施建设,提升党校办学质量和水平。

(二)项目过程情况

全年逐步推进完善。

三)项目产出情况。

基本完成全年目标

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法:通过完善基础设施建设提升师资队伍,不断推动深化教学改革、提高培训质量。

存在问题:工学矛盾不容易调和。

原因分析:脱产学习。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题


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