- 信息类别: 局机关财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2016-02-29
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2020-1592869
九江县财政局2016年部门预算
关联导读:
九江县财政局2016年部门预算公开
目 录
第一部分 九江县财政局概况
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 九江县财政局2016年部门预算情况说明
一、 收入预算情况说明
二、 支出预算情况说明
三、 财政拨款预算收支说明
四、 机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费预算安排情况说明
第三部分 九江县财政局2016年预算公开表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
第一部分 九江县财政局概况
一、 九江县财政局主要职责
(一)贯彻实施财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的法律、法规、规章和方针政策;负责拟订有关政策和管理制度并组织实施。执行财政分配政策和分级财政管理体制,拟订全县财政发展战略和中长期规划,指导全县财政工作。
(二)分析预测全县宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策和经济体制改革方案;运用财税经济杠杆,对全县的经济运行和国民收入分配进行调控;拟订县及县以下单位、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(三)管理全县财政收支,承担县级各项财政收支管理的责任。(四)负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费等管理;管理财政票据;执行彩票管理政策,制定具体管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(五)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度、公务卡结算制度并制定具体管理办法,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责政府采购的政策制定和管理办法。
(六)组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。
(七)负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预算的制度和办法,并按规定制定具体管理制度,收取县级国有资产(本)收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理具体制度,按规定管理资产评估工作。
(八)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。
(九)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。
(十)拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务,防范财政风险。
(十一)负责管理全县会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
(十二)监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。
(十三)负责财政宣传和财政信息工作,加强财政调查研究和财政队伍的教育工作。
(十四)负责承接中央和江西省依法公布下放的行政审批事项,取消已由中央、江西省和本县依法公布取消的行政审批事项。
(十五)承办县政府交办的其他事项。
二、 九江县财政局基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个,即:九江县财政局。编制人数 105 人,其中:在职 85 人,包括行政人员 45 人,全部事业人员40 人,离退休 20人
第二部分 财政局2016年部门预算
情况说明
一、收入预算情况说明
本部门2016年度收入预算总计 917.33万元,其中:财政拨款收入 917.33万元,占收入预算总额 100 %;
二、支出预算情况说明
(一)本部门2016年度一般公共支出预算总计917.33万元。 其中:基本支出 917.33 万元,占支出预算总额 100 %,包括工资福利支出561.26万元、商品和服务支出298万元、对个人和家庭的补助支出 58.07 万元.
按功能科目分类:一般公共服务支出903.33 万元,占支出预算总额98.5 %。公共安全支出14 万元,占支出预算总额1.5 %。,
按经济科目分类:工资福利支出561.26万元,占支出预算总额61%;商品和服务支出298万元,占支出预算总额 32.4%;对个人和家庭的补助支出58.07万元,占支出预算总额 6.6%.
三、财政拨款支出预算情况说明
本部门2016年度一般公共预算支出为917.33万元,占支出预算总额100%。
按功能科目分类:一般公共服务支出903.33 万元,占支出预算总额98.5 %。公共安全支出14 万元,占支出预算总额1.5 %。,
按经济科目分类:工资福利支出561.26万元,占支出预算总额61%;商品和服务支出298万元,占支出预算总额32.4%;对个人和家庭的补助支出58.07万元,占支出预算总额 6.6%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年预算按机关运行经费 774.33 万元.
五、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出预算 27 万元,较上年持平。
(一)因公出国(境)支出预算 0万元,较上年持平,主要原因是:无因公出国(境)人员。
(二)公务接待费支出预算15万元,较上年持平,主要原因是:按标准进行预算。
(三)公务用车购置及运行维护费支出预算12万元,其中公务用车购置费支出预算 0万元,较上年持平,主要原因是:无公务用车购置预算。公务用车运行维护费支出预算12万元,较上年持平,主要原因是:按标准进行预算。
第三部分 九江县财政局2016年预算公开表
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号