• 信息类别: 财政预决算
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2026-04-24
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2026-01920

柴桑区交通运输局2026年部门预算

发布日期: 2026-04-24 16:36 来源:
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关联导读:

附件1

柴桑区交通运输局2026年部门预算

   

第一部分交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分交通运输局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 交通运输局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分交通运输局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、

政策和法律、法规。组织拟定并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟定综合运输体系规划和物流业发展战略规划。

(二)负责本行业依法行政工作,落实行政执法责任制。

承担辖区内公路管理的相关工作。

(三)负责提出区内公路固定资产投资规模、方向和财

政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

(四)承担公路建设市场监管责任。配合上级部门拟定

公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织

协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监 督管

理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。

指导交通运输基础设施管理和维护。

(五)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

按规 定组织协调省、市、区重点物资和紧急客货运输。组

织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(六)监督实施交通运输科技政策,组织重大科技开发。

指 导全区交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作。发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)负责公路、水路涉外工作,开展对外经济技术交

流与 合作,指导全区交通运输行业利用外资工作。

(八)承担区政府公布的相关行政权力事项。

(九)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年九江市柴桑区交通运输局共有预算单位1个,包括交通运输局本级和0个二级预算单位。

编制人数小计42人,其中:行政编制人数7人,全部补助事业编制人数2人,部分补助事业编制人数1人。实有人数小计45人,其中:在职人数小计45人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数2人,部分部补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,退休人数小计41人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分交通运输局2026年部门预算表

(详见附表)

第三部分交通运输局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年交通运输局收入预算总额为1026.76万元,较上年预算安排增加96.87万元;财政拨款收入1016.76万元,较上年预算安排增加86.87万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入10万元,较上年预算安排增加10万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2026年交通运输局支出预算总额为支出预算总额为1026.76万元,较上年预算安排增加96.87万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出926.76万元,较上年预算安排增加96.87万元;其中:工资福利支出707.39万元,商品和服务支出90.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出105万元。项目支出100万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)100万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出73.14万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出43.9万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出100万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出745.72万元,较上年预算安排增加29.92万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出64万元,较上年预算安排增加0万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出707.39万元,较上年预算安排增加96.87万元;商品和服务支出90.12万元,较上年预算安排增加1.27万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出105万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年交通运输局财政拨款支出预算总额为1016.76万元,较上年预算安排增加86.87万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出73.14万元,卫生健康支出43.9万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出100万元,农林水支出0万元,交通运输支出735.72万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出64万元,粮油物质储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出916.76万元,较上年预算安排增加86.87万元;其中:工资福利支出697.39万元,商品和服务支出90.12万元,对个人和家庭的补助124.25万元,资本性支出105万元。项目支出100万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出100万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2026年交通运输局政府性基金收入预算为100万元,支出预算为100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。

(五)国有资本经营情况

2026年交通运输局国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算735.72万元,比2025年预算增加19.91万元,增长2.8%

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年10月31日,(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)项目情况说明

一、农村公路日常养护区级配套项目情况说明

(一)概述

农村公路是重要的交通基础设施,与社会生活的各个方面息息相关,为彻底转变过去农村公路重建轻养的问题,通过不断加大管养投入,保持良好的路况技术水平,使群众出行安全便捷得到进一步保障,对乡村振兴战略将提供强大助力。

(二)政策依据

依据《九江市柴桑区关于深化农村公路管理养护体制改革实施办法(柴府办发〔2021〕46号)精神,农村公路日常养护比例按省市区1:1:8承担,2026年我区农村公路日常养护资金自区级财政配套480万元,专项用于全区农村公路日常养护支出。

(三)组织实施

农村公路日常养护工作由区交通运输局统一督促指导,各乡镇(街道)具体组织实施,区财政资金下达后,由区交通运输局按照各乡镇(街道)所辖农村公路里程数,并结合“路长制”工作落实情况分配到各乡镇(街道)专项用于农村公路路面保洁、除杂等日常养护工作。
    (四)工作建议

建议各乡镇(街道)要严格按照专项资金管理办法,规定的用途使用专项资金,定期开展农村公路养护绩效自评工作,保障资金安全规范使用。

(五)年度预算安排

2026年度按照我区农村公路1387公里总里程数,按区政府配套比例共计480万元,并纳入2026年度财政预算。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年交通运输局"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:

因公出国(境)0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

(五)对社会保障基金补助类:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

(六)卫生健康支出:反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

(七)住房保障支出:反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

(八)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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