• 信息类别: 财政预决算
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-10-20
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-06697

九江市柴桑区司法局2024年度单位决算公开

发布日期: 2025-10-20 09:28 来源:
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关联导读:

   

第一部分九江市柴桑区司法局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区司法局概况

一、单位主要职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作。

2.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,在全区经济社会发展总体规划的框架内,制定工作计划并使并组织实施。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡(镇)政府依法行政工作。负责协调监督行政执法,负责推进行政执法体制改革等有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办区政府行政复议和行政裁决工作。组织、协调区政府的应诉工作。

4.承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定全区法制宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。指导各乡(镇、街道、场、区、处)和各部门各行业开展普法教育、依法治理、法治创建对外法制宣传等工作。推进人民参与和促进法治建设。

5.指导人民调解和行政调解工作。协同负责人民陪审员、人民监督员的选任、培训、考核等管理工。,推进司法所建设

6.指导、管理全区司法所社区矫正工作、刑满释放人员帮教安置工作。

7.负责全区公共法律服务体系建设规划实施,统筹、布局城乡和区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务等工作。

8.接受自然人、法人或者其他组织的委托,担任法律顾问;

9.接受民事案件、行政案件当事人的委托,担任代理人,参加诉讼;

10.接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派,担任辩护人,接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托,担任代理人,参加诉讼;

11.接受委托,代理各类诉讼案件的申诉;

12.接受委托,参加调解、仲裁活动;

13.接受委托,提供非诉讼法律服务;

14.解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。

15.依法履行法律援助义务,为受援人提供符合标准的法律服务,维护受援人的合法权益。

16.负责全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设,管理局机关和下属单位,派出机构的人事机构编制工作。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构,分别是:办公室、依法治区办秘书股、行政复议与应诉股、行政执法监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正和安置帮教股。     

本单位年末编制内实有人员35人,其他人员15人。离退休人员19人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员19人。

第二部分2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,093.99

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

1,025.23

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

30.34

八、社会保障和就业支出

39

67.42

9

九、卫生健康支出

40

1.35

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

19.43

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,124.34

本年支出合计

58

1,113.43

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.26

年末结转和结余

60

11.17

30

61

总计

31

1,124.60

总计

62

1,124.60

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,124.34

1,093.99

0.00

0.00

0.00

0.00

30.34

204

公共安全支出

1,025.23

1,025.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

20402

公安

51.92

51.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

51.92

51.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

973.32

973.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2040601

行政运行

892.66

892.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2040604

基层司法业务

41.07

41.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

26.60

26.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

67.42

67.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

67.42

67.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.28

6.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30.34

30.34

22999

其他支出

30.34

30.34

2299999

其他支出

30.34

30.34

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,113.43

808.01

305.42

204

公共安全支出

1,025.23

739.25

285.98

20402

公安

51.92

51.92

2040201

行政运行

51.92

51.92

20406

司法

973.31

687.33

285.98

2040601

行政运行

892.65

687.33

205.32

2040604

基层司法业务

41.07

41.07

2040610

社区矫正

26.60

26.60

2040699

其他司法支出

12.98

12.98

208

社会保障和就业支出

67.42

67.42

20805

行政事业单位养老支出

67.42

67.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.14

61.14

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.28

6.28

210

卫生健康支出

1.35

1.35

21007

计划生育事务

1.35

1.35

2100799

其他计划生育事务支出

1.35

1.35

229

其他支出

19.43

19.43

22999

其他支出

19.43

19.43

2299999

其他支出

19.43

19.43

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,093.99

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

1,025.23

1,025.23

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

67.42

67.42

9

九、卫生健康支出

41

1.35

1.35

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,093.99

本年支出合计

59

1,093.99

1,093.99

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,093.99

总计

64

1,093.99

1,093.99

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,093.99

808.01

285.98

204

公共安全支出

1,025.23

739.25

285.98

20402

公安

51.92

51.92

2040201

行政运行

51.92

51.92

20406

司法

973.31

687.33

285.98

2040601

行政运行

892.65

687.33

205.32

2040604

基层司法业务

41.07

41.07

2040610

社区矫正

26.60

26.60

2040699

其他司法支出

12.98

12.98

208

社会保障和就业支出

67.42

67.42

20805

行政事业单位养老支出

67.42

67.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.14

61.14

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.28

6.28

210

卫生健康支出

1.35

1.35

21007

计划生育事务

1.35

1.35

2100799

其他计划生育事务支出

1.35

1.35

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

695.65

302

商品和服务支出

105.40

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

51.50

30201

办公费

7.71

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

144.46

30202

印刷费

1.01

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

233.93

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.40

310

资本性支出

1.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.60

30206

电费

4.17

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

7.50

30207

邮电费

1.98

31002

办公设备购置

1.43

30110

职工基本医疗保险缴费

27.37

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

7.60

30209

物业管理费

2.70

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.89

30211

差旅费

3.95

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

106.82

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.85

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

32.97

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.54

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.06

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.70

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

3.29

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

14.79

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.81

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

17.38

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

2.25

30229

福利费

21.24

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.78

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

18.17

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30299

其他商品和服务支出

7.70

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

701.18

公用经费合计

106.83

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

2.70

2.70

2.48

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

2.00

2.00

1.78

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

2.00

2.00

1.78

3.公务接待费

6

0.70

0.70

0.70

(1)国内接待费

7

——

——

0.70

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

2

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

8

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

86

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位:九江市柴桑区司法局

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

2

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1124.60万元,其中年初结转和结余0.26万元,比上年减少1.24万元,下降82.37%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1124.34万元,比上年增加200.97万元,增长21.76%,主要原因:2024年司法所建设、局机关搬迁,法律顾问费增加,导致经费增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入1093.99万元,占97.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入30.34万元,占2.70%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1124.60万元,其中本年支出合计1113.43万元,比上年增加190.32万元,增长20.62%,主要原因:2024年司法所建设、局机关搬迁,法律顾问费增加,导致经费增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余11.17万元,比上年增加9.41万元,增长533.21%,主要原因:政法转移支付资金结余。

本年支出的具体构成:基本支出808.01万元,占72.57%;项目支出305.42万元,占27.43%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数878.54万元,决算数1093.99万元,完成年初预算的124.52%。其中:

(一)公共安全支出(类)年初预算数817.40万元,决算数1025.23万元,完成年初预算的125.43%。预决算差异主要原因:2024年司法所建设、局机关搬迁,法律顾问费增加,导致经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数61.14万元,决算数67.42万元,完成年初预算的110.26%。预决算差异主要原因:增加生育险支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.35万元,预决算差异主要原因:生育险支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出808.01万元,其中:

(一)工资福利支出695.65万元,比上年增加62.97万元,增长9.95%,主要原因:职工调资,工资增加。

(二)商品和服务支出105.40万元,比上年增加5.08万元,增长5.06%,主要原因:律师费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出5.54万元,比上年减少22.59万元,下降80.31%,主要原因:在职人员减少。

(四)资本性支出1.43万元,比上年减少9.31万元,下降86.66%,主要原因:政府采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.70万元,决算数2.48万元,完成全年预算的91.86%;决算数比上年减少0.19万元,下降7.26%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无出国。决算数与上年持平,主要原因:无出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无出国。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数2.00万元,决算数1.78万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.00万元,决算数1.78万元,完成全年预算的89.08%,主要原因:减少使用公车。决算数比上年减少0.38万元,下降17.68%,主要原因:减少使用公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数0.70万元,决算数0.70万元,完成全年预算的99.80%,主要原因:省、市检查较多。决算数比上年增加0.19万元,增长36.90%,主要原因:省、市检查较多。全年国内公务接待8批,累计接待86人次,主要是:省、市检查较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出106.83万元,决算数比上年减少4.24万元,下降3.81%,主要原因:节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额9.31万元,其中:政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资金51万元,占项目支出总额的 100 %。其中1 个项目评价结果为“良”。

组织对“社区矫正经费”、等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看社区矫正工作经费项目圆满的完成了2024年相关工作要求,同时也取得了较好的社会效益。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“社区矫正经费”等项目支出绩效自评结果如下:

第四部分名词解释

收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(六)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(七)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(八)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计

划生育管理方面的支出。

(九)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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