• 信息类别: 审计公开
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2022-05-30
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2022-164507

九江市柴桑区审计局关于2020年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(摘要稿)

发布日期: 2022-05-30 17:05 来源:
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关联导读:

一、总体情况

区政府高度重视审计发现问题的整改工作,区委审计委员会在听取《2020年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的报告》时指出,要抓好审计查出问题整改工作,最大限度发挥审计监督作用。区政府按照区委审计委员会的部署,专门召开了部门预算执行及财务收支审计问题整改交办会,要求各相关单位推进整改工作制度化、规范化,落实审计整改责任,维护审计整改严肃性和权威性,认真采纳审计意见和建议,把整改工作与加强制度建设结合起来。被审计单位成立了领导小组、召开专门会议、制定整改方案、建立整改台账,逐项分解整改任务,层层压实整改责任,切实把抓好审计整改作为改进工作,提升治理能力的重要契机。

二、整改情况

通过审计共发现问题14个,已整改到位12个,正在整改2个。其中:区财政局6个问题中4个已整改2个正在整改,区市场监督管理局3个问题已整改,区应急管理局1个问题已整改,区行政审批局2个问题已整改,区卫健委2个问题已整改。

三、对尚未整改到位的问题及下步安排

从整改情况看,审计项目查出的少部分问题由于需一定时间和程序,或客观条件所限等,整改工作仍在持续推进,相关单位已制定后续整改计划或方案。下一步,审计机关将继续加强跟踪检查,督促被审计单位进一步落实整改主体责任,推动有关主管部门认真履行监督管理责任,确保整改取得实效,并将进一步强化对审计整改成果的整合运用,推动加强管理、完善制度、深化改革。

                                            2022年5月30日

                                              九江市柴桑区审计局


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