- 信息类别: 审计公开
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-05-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-04631
九江市柴桑区审计局关于2021年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(摘要稿)
关联导读:
一、总体情况
区政府高度重视审计发现问题的整改工作,区委审计委员会在听取《2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的报告》时指出,要抓好审计查出问题整改工作,最大限度发挥审计监督作用。区政府按照区委审计委员会的部署,专门召开了部门预算执行及财务收支审计问题整改交办会,要求各相关单位推进整改工作制度化、规范化,落实审计整改责任,维护审计整改严肃性和权威性,认真采纳审计意见和建议,把整改工作与加强制度建设结合起来。被审计单位成立了领导小组、召开专门会议、制定整改方案、建立整改台账,逐项分解整改任务,层层压实整改责任,切实把抓好审计整改作为改进工作,提升治理能力的重要契机。
二、整改情况
2022年开展的区本级预算执行和其他财政收支审计,以及柴桑区财政局等9个部门预算执行等情况的审计,共发现问题48个,各相关责任单位根据审计整改的要求采取措施进行整改,目前已全部整改到位。其中:区财政局预算收入未及时缴入国库等7个问题已整改,区司法局超标准发放工会福利费等5个问题已整改,区统计局固定资产未及时登记入账等3个问题已整改,区教体局项目管理不规范存在多计工程量等7个问题已整改,区乡村振兴局专项资金使用不规范等6个问题已整改,区妇女联合会公务接待手续不规范等3个问题已整改,区工信局企业解困资金预算过大、落实不及时不到位等7个问题已整改,区民政局未按规定压减一般性支出等3个问题已整改,区退役军人事务局财务支出手续不健全、差旅费报批手续不规范等7个问题已整改。
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