- 信息类别: 审计公开
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-05-20
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-03036
2023年度区本级预算执行和其他财政收支 审计查出问题整改落实情况的报告(摘要版)
关联导读:
一、整改工作的部署推进情况
区委审计委员会在听取《2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的报告》时指出,要抓好审计查出问题整改工作,最大限度发挥审计监督作用。区政府高度重视审计发现问题的整改工作,专门召开了部门预算执行及财务收支审计问题整改交办会,要求各相关单位推进整改工作制度化、规范化,落实审计整改责任,维护审计整改严肃性和权威性,认真采纳审计意见和建议,把整改工作与加强制度建设结合起来。区审计局将《工作报告》反映的所有问题及提出建议,全部纳入整改范围,按照立行立改、分阶段整改、持续整改3种类型分别明确整改要求和标准。有整改任务的乡镇及部门(单位)认真落实整改主体责任,从源头分析问题产生的原因,通过整改问题、完善制度、堵塞漏洞,切实提升审计整改实效。
二、审计查出问题的整改情况
截至2025年3月,《工作报告》共反映160个问题,其中:要求立行立改问题99个,已整改94个,整改率95%;要求分阶段整改问题总体进展顺利,13个问题均已完成阶段性整改目标,其中8个问题已全部整改完毕;对要求持续整改问题制定了措施和计划,48个问题的整改工作正稳步推进,其中25个问题已全部整改完成。
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