• 信息类别: 财政预决算
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2021-02-10
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2021-277447

应急管理部门2021年部门预算公开

发布日期: 2021-02-10 10:18 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:



2021年部门预算


(公开样式)










单位名称(盖章):九江市柴桑区应急管理局


报送日期:2021128


单位负责人(签章):        经办人(签章):李文华




应急部门2021年部门预算输出表(元转万元)_2021-01-11.xls



目录


第一部分部门概况

  1. 部门主要职能

  2. 部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算情况说明

  1. 收入预算情况说明

  2. 支出预算情况说明

  3. 财政拨款预算收支说明

  4. 机关运行经费情况说明

  5. 三公”经费预算安排情况说明

  6. 政府采购预算情况说明

  7. 国有资产占用情况说明

  8. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分2021年预算公开表

  1. 部门收支总表

  2. 部门收入总表

  3. 部门支出总表

  4. 财政拨款收支总表

  5. 一般公共预算支出表

  6. 一般公共预算基本支出表

  7. 政府性基金预算支出表

  8. 三公”经费支出明细表

  9. 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分部门概况


  1. 部门主要职责

1负责应急管理工作指导全区各地各部门应对安全生产类自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2贯彻执行国家市应急管理和安全生产法律法规拟订全区应急管理安全生产等政策措施组织编制应急体系建设安全生产和综合防灾减灾规划组织实施相关地方性法规规章和标准

3负责组织指导全区应急预案体系建设建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类自然灾害类专项预案负责应急预案衔接工作组织开展预案演练推动应急避难设施建设

4牵头建立全区统一的应急管理信息系统负责信息传输渠道的规划和布局建立监测预警和灾情报告制度健全自然灾害信息资源获取和共享机制依法统一发布灾情

5负责组织指导协调安全生产类自然灾害类等

突发事件应急救援承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作综合研判突发事件发展态势并提出应对建议负责组织一般及以上灾害应急处置工作协助区委区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。。

6统一协调指挥各类应急专业队伍建立应急协调联

动机制推进指挥平台对接提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作

7统筹应急救援力量建设负责消防森林火灾扑救

抗洪抢险地震和地质灾害救援安全生产事故救援等专业应急救援力量建设依法依规统筹指导乡镇街道)、区级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设

8负责消防工作组织指导消防监督火灾预防

灾扑救等工作

9指导区级部门开展自然灾害监测预警工作承担自

然灾害综合风险评估工作指导协调森林和草原火灾水旱灾害地震和地质灾害等防治救援工作

10负责组织协调灾害救助工作管理分配救灾款物并监督使用收集相关部门灾情核查损失评估数据工作

11依法承担区政府安全生产综合监督管理责任

导协调监督检查乡镇街道和区级有关部门安全生产工作组织开展安全生产巡查考核工作

12按照分级属地原则依法监督检查工矿商贸生

产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备特种设备除外)、材料劳动防护用品的安全生产管理工作依法组织并指导监督实施安全生产准入制度负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作

13依法组织安全生产事故调查处理事故查处和责任追究组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作

14开展应急管理和安全生产方面的交流与合作组织参与安全生产类自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作

15制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度在救灾时统一调度

16负责应急管理安全生产宣传教育和培训工作组织指导应急管理安全生产的科学技术研究推广应用和信息化建设工作

17承担区安全生产委员会防汛抗旱指挥部减灾委员会抗震救灾指挥部森林防火指挥部的具体工作

18承担本区防震减灾工作的行政管理职能参与城区总体规划和国土规划

19负责建立地震监测预报体系

20会同有关部门建设赈灾防御工作体系

21完成区委区政府交办的其他任务


  1. 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:柴桑区应急管理局。编制人数33人,其中:行政编制16人,全部补助事业编制17实有人数33人,其中:在职33人,包括行政人员16人,全部事业人员17人,离退休12人。


第二部分  2021年部门预算情况说明


  1. 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计909.53万元,较上年增长44.39 %,主要原因是:招录了25名专业森林防火消防队员。其中:财政拨款收入909.53万元,较上年增长44.39 %,主要原因是:招录了25名专业森林防火消防队员;事业收入0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:………;上级补助收入0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:………;其他收入(列明细)万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:………。

分部门情况:①应急管理局收入预算总计909.53万元,较上年增长44.39 %,主要原因是:招录了25名专业森林防火消防队员。


  1. 支出预算情况说明

(一)本部门2021年度一般公共支出预算总计909.53万元,较上年增长44.39 %,主要原因是:招录了25名专业森林防火消防队员。其中:①基本支出509.41万元,占支出预算总额56 %,包括工资福利支出315.97万元、商品和服务支出108.12万元、对个人和家庭的补助支出85.32万元、其他资本性支出0万元。②项目支出400.12万元,较上年增长44 %,主要原因是招录了25名专业森林防火消防队员。包括工资福利支出 万元、商品和服务支出400.12万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元。

按功能科目分类:(按自己单位的功能科目填写)如:一般公共服务支出824.21万元,占支出预算总额90.6 %;公共安全支出85.32万元,占支出预算总额9.4%

按经济科目分类:工资福利支出315.97万元,占支出预算总额34.74 %;商品和服务支出508.24万元,占支出预算总额55.86 %;对个人和家庭的补助支出85.32万元,占支出预算总额9.4 %

分部门情况:①应急管理局支出预算总计909.53万元,较上年增长44.39 %,主要原因是:招录了25名专业森林防火消防队员。


(二)政府性基金支出预算0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:无政府性基金安排的支出。其中:……(如无,则说明没有政府性基金安排的支出)

  1. 财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为909.53万元,较上年增长44.39%,主要原因是:招录了25名专业森林防火消防队员。

按功能科目分类:(按自己单位的功能科目填写)如:一般公共服务支出824.21万元,占支出预算总额90.6 %;公共安全支出85.32万元,占支出预算总额9.4 %

按经济科目分类:工资福利支出315.97万元,占支出预算总额34.74%;商品和服务支出508.24万元,占支出预算总额55.86 %;对个人和家庭的补助支出85.32万元,占支出预算总额9.4 %

四、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算按机关运行经费873.7万元,较上年增长47.24%,主要原因是:招录了25名专业森林防火消防队员。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算10万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:。

(一)因公出国(境)支出预算0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:没有人因公出国。

(二)公务接待费支出预算4万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:。

(三)公务用车购置及运行维护费支出预算6万元,其中:公务用车购置费支出预算0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:无购车需求。公务用车运行维护费支出预算6万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:。

六、政府采购预算情况说明

本部门2021年政府采购预算总额42.6万元,较上年下降46.28 %。分项目情况是:采购货物预算42.6万元,采购工程预算0万元,采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止20201231日,本部门资产总额456.88万元,其中:流动资产340.43万元,固定资产116.45万元,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产当中,房屋构筑物15万元,汽车00万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产101.45万元。

与上年相比,本年资产总额增加251.73万元。


八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2021年编制预算时,主要有以下重点项目编制了绩效目标。

(一)森林消防应急救援项目。预算金额237.82万元,其中:财政拨款237.82万元,其他资金0万元。年度总体目标为:完成25名森林消防他员的工资发放及五险的缴纳。

(二)安全生产应急项目。预算金额100万元,其中:财政拨款100万元,其他资金0万元。年度总体目标为。完成安全生产宣传教育的培训工作,完成安全隐患排查治理及举报奖励,安全监管装备配套、科技推广及信息化建设。

(三)山洪灾害监测系统维护项目。预算金额9万元,其中:财政拨款9万元,其他资金0万元。年度总体目标为:维护好全区山洪监测报警系统。

(四)防汛、救灾等日常公用经费项目。预算金额53.3万元,其中:财政拨款53.3万元,其他资金0万元。年度总体目标为:立足“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”努力实现“未垮一坝,未倒一堤,未死一人”目标,夺取防汛抗洪的全面胜利。

第三部分   2021年预算公开表


(详见附表)


第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)上年结转和结余:指在上年预算执行中,年初预算、上级专项和追加预算资金等未使用完毕或根据项目进度需结转使用的资金,年终结转至下一个预算年度使用的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

  (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  (五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

  (六)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

  (七)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

  (八)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (九)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



7




扫一扫在手机打开当前页