- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-02-03
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-585937
城门街道2021年部门预算公开
关联导读:
九江市柴桑区城门街道办事处
2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进辖区基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设;
2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,因地制宜发展区域特色经济,指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变,组织基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加居民收入;
3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系,组织实施与群众密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规,推进便民服务平台标准化建设;
4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作;
5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作,承担辖区平安建设和社会治安综合治理,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定;
6、指导基层自治。指导村(居)民委员会建设,组织居民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,推进村(居)务公开;
7、动员社会参与。
8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升产业发展质量,推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;
9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村(社区)财务和资产管理工作;
10、做好国防教育和兵役等工作;
11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个:城门街道办事处,编制人数45人,其中:行政编制21人,全部补助事业编制24人。实有人数41人,其中:在职33人,包括行政人员16人,全部事业人员17人,离退休8人。
三、 收入预算情况说明
本部门2021年度收入预算总计2023.24万元,其中:财政拨款收入599.12万元,占收入预算总额29.61%;其他收入1424.12万元,占收入预算总额70.39%。
四、支出预算情况说明
(一)一般公共支出预算总计2023.24万元。其中:基本支出2023.24万元,占支出预算总额100%,包括工资福利支出295.41万元、商品和服务支出833.43万元、对个人和家庭的补助支出80.28万元、资本性支出814.12万元。项目支出0万元。
按功能科目分类:一般公共服务支出1979.55万元,占支出预算总额97.84%;社会保障和就业支出36.29万元,占支出预算总额1.79%;农林水支出7.4万元,占支出预算总额0.37%。
按经济科目分类:工资福利支出295.41万元,占支出预算总额14.6%;商品和服务支出833.43万元,占支出预算总额41.19%;对个人和家庭的补助支出80.28万元,占支出预算总额3.97%;资本性支出814.12万元,占支出预算总额40.24%。
(二)政府性基金支出预算0万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
本部门2021年度一般公共预算支出为599.12万元,占支出预算总额29.61%,同比下降5.36%,主要原因是:严格控制预算,压缩经费支出。
按功能科目分类:一般公共服务支出555.43万元,占支出预算总额27.45%;社会保障和就业支出36.29万元,占支出预算总额1.79%;农林水支出7.4万元,占支出预算总额0.37%。
按经济科目分类:工资福利支出295.41万元,占支出预算总额14.6%;商品和服务支出123.43万元,占支出预算总额6.1%;对个人和家庭的补助支出80.28万元,占支出预算总额3.97%;资本性支出100万元,占支出预算总额4.94%。
六、机关运行经费情况说明
本部门2021年预算按机关运行经费833.43万元,较上年增长129.26%,主要原因是:预算调整,合理开支。
七、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算24万元,较上年增长51.8%。其中:
(一)因公出国(境)支出预算0万元,较上年持平。
(二)公务接待费支出预算20万元,较上年增长166.67%。其中:一般公务接待费支出预算2万元,较上年增长100%,主要原因是:预算调整;商务接待费支出预算18万元,较上年增长140%,主要原因是:招商引资活动增多,预算调整。
(三)公务用车购置及运行维护费支出预算4万元,其中:公务用车购置费支出预算0万元,较上年持平;公务用车运行维护费支出预算4万元,较上年下降51.87%,主要原因是:合理安排,压缩支出。
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